為促進基層工會工作開展、規范和維護工會經費安全、合規運行。2024年6月成都市總工會財貿輕化紡工委隨機抽取30家基層工會進行市級工會經費收支雙向審計,藍風集團工會抽中接受審計。6月25日,由四川新智會計師事務所有限公司在集團公司綜合辦,對公司工會2023年度財務收支和專項資金管理情況進行審計檢查工作。
此次審計以《中國工會審計條例》、《工會預算執行情況審計監督辦法》等相關規定為基礎,對我公司工會經費進行了全面審計。公司工會對提供的財務會計資料以及其他相關資料(含電子數據)的真實性和完整性負責,并對此作了書面承諾。審計組依法獨立實施審計并發表意見。
經審計小組全面審計,對審計過程中發現的問題進行了逐一說明并提出了審計意見。在初步審計過程中審計組首先肯定了藍風集團工會在經費管理上的規范運作,并就進一步規范管理和正確使用工會經費提出了建議和具體要求,針對審計發現的問題,希望集團工會在規定時間內及時整改并完善相關制度,確保審計結果促進工會工作的發展,讓此次審計取得實效。同時審計組強調基層工會經審委員會要充分發揮本級工會的經審職能職責,加強對本級和下級分工會經費申請及使用管理的規范性監督檢查,切實提高工會經費使用效益。
集團工會主席李春松對此次外審結果作出工作安排部署并提出要求:一是要提高政治站位,高度重視審計組意見。對審計小組提出的問題集團工會要立即開會安排部署,對需要上會的事項做好充分的民主討論并進行公示。各工會財務人員及工會干部要統一思想,把落實問題整改作為當前工會工作一項重大任務。二是要正視存在的問題,不能因為企業性質主動降低管理層級。對審計小組提出的問題要明確責任主體和落實整改時限,同時工會經審委要強化跟蹤督辦,確保問題整改一個銷號一個。三是要強化結果運用,推動工作再上新臺階。各位工會干部要抓住審計整改契機,堅持把落實整改與創新工會工作結合起來,做好職工權益維護、服務職工群眾,推動工會工作全面協調發展。